一分快3

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生成日期: 2020-07-28 关键字:
所属机构 县人民旅游 办公室 发布机构:

一分快3人民旅游 办公室 2019年一分快3决算情况说明

 

一、一分快3基本情况

(一)基本职责

1.负责处理县旅游 的日常政务和事务;协助县旅游 领导同志组织起草和审核以县旅游 、县旅游 办公室名义发布的公文和部分会议材料;准备县旅游 会议,协助县旅游 领导同志组织实施会议决定事项。

2.督查县旅游 各项决议、决定、重要工作部署一分快3旅游 领导重要批示的贯彻执行情况。

3.对各一分快3、各乡(镇)请示事项提出拟办意见,报县旅游 领导审批;对一分快3之间、乡(镇)之间一分快3内外有关工作进行协调。

    4.负责县旅游 重大活动一分快3旅游 领导同志公务活动的组织安排;开展调查研究,反映情况,提出建议,为旅游 制定方针政策发挥参谋助手作用;指导全县旅游 系统政务信息及公文工作;负责县旅游 保密工作。

5.承担县旅游 全体会议、常务会议、县长办公会议、县旅游 党组会一分快3旅游 领导同志召集的其他各类会议的准备、组织工作。

 

6.组织办理县人大代表议案、建议和意见及县政协委员提案,做好催办、反馈工作,及时向县旅游 领导同志报告。

7.收集、编辑报送市旅游 、县委、县旅游 领导同志的各类信息和重大情况,协助县旅游 领导同志处理重大突发事件。

8.监督法律、法规和规章的贯彻实施情况;负责各一分快3、各乡(镇)规范性文件和重大行政处罚决定的备案审查工作;协调各一分快3、各乡(镇)在法律、法规和规章实施及行政执法中的矛盾和争议;承办县旅游 依法管辖的行政复议、行政赔偿案件和其他涉及县旅游 的行政应诉事务。  

9.承担县旅游 负责的来宾接待工作;管理县旅游 驻外办事机构和泾川宾馆。

    10.承办县旅游 一分快3旅游 领导交办的其他事项。

(二)机构设置

一分快3人民旅游 办公室下属事业单位2个,即旅游 决策咨询服务中心、旅游 金融服务中心,核定事业编制19名;内设职能股室(室)9个,均为股级,即研究室、督查室、总值班室、秘书股、信息股、机要文档股、建议提案股、一分快3股、综合股核定行政编18名,工勤编15名。设主任1名、副主任3名。

二、2019年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2019年,我单位决算收入752.27万元,比2018年决算收入增加261.85万元,增长53.39%2019年年初预算收入    698.03万元,决算收入比预算收入增加54.24万元,完成占预算收入的107.77%

(二)支出总体情况

2019年,我单位决算支出707.31万元,比2018年决算支出增加217.19万元,增长44.31%2019年年初预算支出   698.03万元,决算支出比预算支出增加9.28万元,完成原预算支出的101.33%

(三)收入支出结构情况

2019年度,我单位决算收入752.27万元,其中:财政拨款收入752.27万元,占本年收入的100%;上级补助收入0元,占本年收入的0%;事业收入0元,占本年收入的0%;经营收入0元,占本年收入的0%;附属单位上缴收入0元,占本年收入的0%;其他收入0元,占本年收入的0%

2019年,我单位决算支出707.31万元,按支出经济分类:基本支出707.31万元,占本年支出的100 %;项目支出0  元,占本年支出的0%

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共服务支出,2019年决算数701.79万元,比2018年增加 244.05 万元,增长53.32%

(二)社会保障和就业支出,2019年决算数2.93万元,比2018年减少29.45万元,下降90.95%

(三)农林水支出,2019年决算数2.6万元,比2018年增加2.6万元,增长100%

四、2019年度旅游 性基金财政拨款支出情况说明

五、三公经费支出情况

(一)三公经费支出总额情况

2019年,三公经费支出合计48497.34元,较年初预算数减少1502.66元,下降3%,主要原因是公务用车运行维护费下降 ;比2018年增加8201.29元,增长20.35%,原因为因公出国(境)费增加。

(二)三公经费分项支出情况

因公出国(境)费18500元,主要是用于:赴台湾参加西王母文化交流活动;公务用车购置及运行维护费29997.34元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费29997.34 元,主要是用于保留的1辆机要通勤车辆燃油费、保险、维修等;公务接待费0元。

(三)三公经费实物量情况

2019年,因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)1人次,公务用车购置0辆,公务用车保有量1辆,国内公务接待0批次,国内公务接待0人次。

六、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本一分快32019年度机关运行支出经费319.35万元,比2018年度决算支出增加208.15万元,增长187.19%。主要原因是办公楼年久失修,维修费增加。

(二)国有资产占用情况

截止20191231日,本单位有房屋3975.68平方米,其中办公用房:3268.57平方米;业务用房:300平方米;其他:407平方米;共有车辆1辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0套,单位价值100万元(含)以上专用设备0套。

(三)旅游 采购情况

2019年度旅游 采购支出总额0万元,其中:旅游 采购货物支出0万元,旅游 采购工程支出 0万元,旅游 采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我一分快3对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目0个,资金0元,占2019年度一般公共预算项目支出0 %。其中:0项目(项目名称) 0 元, 0 项目(项目名称)0……预算项目确定准确,经费预算合理,支出符合规定。

七、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政一分快3取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和旅游 性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政一分快3以外的同级单位取得的经费、从非本级财政一分快3取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指旅游 收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指旅游 收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革一分快3集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   

附件:一分快3人民旅游 办公室2019年度一分快3决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8. 旅游 性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.资产情况表

10.旅游 采购情况表  

 

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